Orden de Compra. Nº3976-83-SE23 "ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO E HIGIENE ESCUELA CORCOVADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-83-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO E HIGIENE ESCUELA CORCOVADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-56 FONDOS SUBVENCION GENERAL del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 37550,27
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32131003
Pastillas de semiconductor20UnidadPASTILLA WC PARA ESTANQUE 70 GR VIRUTEX PASTILLA WC PARA ESTANQUE 70 GR VIRUTEX $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.920 $ 12.920
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadDETERGENTE EN POLVO TRADICIONAL 5 KILOS DETERGENTE EN POLVO TRADICIONAL 5 KILOS $ 4.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.840 $ 4.840
47131603
Esponjas5UnidadESPONJA ACANALADA AMARILLO/VERDE , MARCA VIRUTEX ESPONJA ACANALADA AMARILLO/VERDE , MARCA VIRUTEX $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLAVALOZA BOTELLA 1200 ML CONCENTRADO MARCA EXCELL LAVALOZA BOTELLA 1200 ML CONCENTRADO MARCA EXCELL $ 1.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.282 $ 3.282
47131618
Mopas húmedas15UnidadTRAPERO ALGODÓN SIMPLE CON OJAL 50 X 70 MARCA VIRUTEX TRAPERO ALGODÓN SIMPLE CON OJAL 50 X 70 MARCA VIRUTEX $ 1.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.995 $ 19.995
14111703
Toallas de papel3PackTOALLA DE PAPEL 250 MTS X 2 UNIDADES MARCA OVELLA TOALLA DE PAPEL 250 MTS X 2 UNIDADES MARCA OVELLA $ 7.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.194 $ 22.194
14111704
Papel higiénico3PaquetePAPEL HIGIENICO ROLLO 500 METROS X 4 UNIDADES MARCA OVELLA PAPEL HIGIENICO ROLLO 500 METROS X 4 UNIDADES MARCA OVELLA $ 9.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.768 $ 27.768
12131706
Cerillas2PaqueteFOSFOROS, PAQUETE DE 10 CAJITAS ACUENTA FOSFOROS, PAQUETE DE 10 CAJITAS ACUENTA $ 1.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.834 $ 2.834
24111503
Bolsas de plástico50PaqueteBOLSA DE BASURA 50 X 70 X 10 UNIDADES IMPEKE BOLSA DE BASURA 50 X 70 X 10 UNIDADES IMPEKE $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.150
24111503
Bolsas de plástico50PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90 X 10 UNIDADES IMPEKE BOLSA DE BASURA 70 X 90 X 10 UNIDADES IMPEKE $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300
24111503
Bolsas de plástico20PaqueteBOLSA BASURA GRANDE 110 X 120 X 10 UNIDADES VIRUTEX BOLSA BASURA GRANDE 110 X 120 X 10 UNIDADES VIRUTEX $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400
Total Neto $ 197.633
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.550
TOTAL OC $ 235.183


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.