Orden de Compra. Nº3976-938-SE15 "MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA MAÑIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-938-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA MAÑIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-7-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 3780,24
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Valenzuela Alister
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso40Unidad no definidaOPALINAS TAMAÑO CARTAOPALINAS TAMAÑO CARTA $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute4Unidad no definidaARPILLERA DE COLORES ARPILLERA DE COLORES $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.940 $ 1.940
60141019
Piñatas1Unidad no definidaGLOBOS DE COLORES 50 UNIDADES (NUMERO 9)GLOBOS DE COLORES 50 UNIDADES (NUMERO 9) $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
44111802
Láminas de dibujo40Unidad no definidaLAMINAS PARA TERMOLAMINAR CARTA 7 MM.LAMINAS PARA TERMOLAMINAR CARTA 7 MM. $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
60123202
Cintas de seda2Unidad no definidaCINTA DE SEDA COLORES 0,5 CM. VERDE BOTELLACINTA DE SEDA COLORES 0,5 CM. VERDE BOTELLA $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
60123202
Cintas de seda1Unidad no definidaCINTA DE SEDA DE COLOR BLANCOCINTA DE SEDA DE COLOR BLANCO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
53141501
Alfileres rectos2CajaALFILER CAJA X 100 GRS. 26MMALFILER CAJA X 100 GRS. 26MM $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198 $ 198
53141502
Alfileres de gancho1CajaALFILERES DE GANCHO 100 UNI.ALFILERES DE GANCHO 100 UNI. $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20UnidadSILICONA EN BARRASILICONA EN BARRA $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
11121805
Sisal2OvilloSISAL COLOR VERDESISAL COLOR VERDE $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
11151701
Hilo de lana3OvilloLANAS DE COLORES 50 GRAMOS COLOR VERDE BOTELLALANAS DE COLORES 50 GRAMOS COLOR VERDE BOTELLA $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.386
14121503
Cartulina20PliegoCARTULINAS DOBLE FAZ COLOR VERDE CARTULINAS DOBLE FAZ COLOR VERDE $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
Total Neto $ 19.896
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.780
TOTAL OC $ 23.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.