Orden de Compra. Nº3976-948-SE16 "MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA MARIANO PUGA VEGA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-948-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA MARIANO PUGA VEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-25-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 52393,26
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MED&CLEAN
Razón Social MED&CLEAN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.022.442-1
Sucursal MED&CLEAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos3UnidadBASURERO 18 LTS CON TAPA Y PEDALBASURERO 18 LTS CON TAPA Y PEDAL $ 5.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.626 $ 16.626
47131611
Palas para basura4UnidadPALA PARA ASEO CON MANGOPALA PARA ASEO CON MANGO $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
10191509
Insecticidas2UnidadRAID RAID $ 3.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.860 $ 6.860
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIADOR DE PISO CON AROMA LIMPIADOR DE PISO CON AROMA $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.100 $ 16.100
47131813
Limpia Pantalla10UnidadLIMPIA VIDRIOS CON GATILLO 500 CCLIMPIA VIDRIOS CON GATILLO 500 CC $ 1.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.150 $ 19.150
47131806
Barniz o ceras de muebles5UnidadLUSTRA MUEBLES 250 CCLUSTRA MUEBLES 250 CC $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
46181504
Guantes protectores10UnidadGUANTES LATEX M 7 1/2GUANTES LATEX M 7 1/2 $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.100 $ 18.100
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2UnidadCERA ROJA EN CREMA 15 KILOSCERA ROJA EN CREMA 15 KILOS $ 58.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.640 $ 116.640
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadDETERGENTE EN POLVO TRADICIONALDETERGENTE EN POLVO TRADICIONAL $ 15.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.420 $ 15.420
47121812
Raspadores de limpieza15UnidadVIRUTILLA PARA PISO Nº 4 MEDIANA VIRUTILLA PARA PISO Nº 4 MEDIANA $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
12141901
Cloro Cl6UnidadCLORO 5 LITROS CLORO 5 LITROS $ 3.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.298 $ 20.298
47131618
Mopas húmedas12UnidadTRAPERO SIMPLE CON OJALTRAPERO SIMPLE CON OJAL $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadLIMPIADOR EN CREMA 750 GRSLIMPIADOR EN CREMA 750 GRS $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.860 $ 10.860
Total Neto $ 275.754
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.393
TOTAL OC $ 328.147


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.