Orden de Compra. Nº3977-201-SE23 "Materiales de construcción para boxes psicosociales del cecosf DSM OP N° 107. DESDE 3977-26-L123"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3977-201-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción para boxes psicosociales del cecosf DSM OP N° 107. DESDE 3977-26-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3977-26-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud
R.U.T. 69.170.202-2
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 328 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud
R.U.T. 69.170.202-2
Dirección de Facturación Zenteno 328 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 206986
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 328 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Harro Industrial y Energías
Razón Social HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA
R.U.T. 76.223.013-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Harro Industrial y Energías
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte8GalónEsmalte sintético Profesional verde bosque, similar calidad Tricolor. Esmalte sintético Profesional verde bosque Renner Coatings muy superior a tricolor $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
30161904
Cornisas6UnidadPack 8 Unidades de cornisa de Poliestireno Sachex 35x35mm. Pack 8 Unidades de cornisa de Poliestireno Sachex 35x35mm $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
10161511
Pinos10UnidadPino seco cepillado 1x5" 3,20 metros. Pino seco cepillado 1x5 3,20 metros $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
60104912
Cables o electrodos eléctricos200Metro LinealCable Superflex/Multiflex 8 AWG. Conductor Superflex 1x8 AWG corte de 200mt $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
13101905
Melamina (MF)6PlanchaMelamina blanca 15 mm 183x250 cmMelamina blanca 15 mm 183x250 cm $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.400 $ 233.400
30102212
Plancha de cinc1RolloLata prepintada Blanco 0.40mm x 15 Mt hojalateria. Lata prepintada Blanco 0.40mm x 15 Mt $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaEsmalte al agua Profesional Satin blanco. Esmalte al agua Profesional Satin blanco Soquina, Renner Coatings $ 71.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000
31211704
Selladores10Tubosellador adhesivo all blanco super fuerte, similar a Fix. sellador adhesivo all blanco super fuerte tipo Afix $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
Total Neto $ 1.089.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 206.986
TOTAL OC $ 1.296.386


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.