Orden de Compra. Nº3977-284-SE23 "Material de aseo para dependencias del DSM, OP Nº237 DESDE 3977-43-L123, Línea Nº4,8,12,13,14."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3977-284-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo para dependencias del DSM, OP Nº237 DESDE 3977-43-L123, Línea Nº4,8,12,13,14.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3977-43-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud
R.U.T. 69.170.202-2
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 328 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 370 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud
R.U.T. 69.170.202-2
Dirección de Facturación Zenteno 328 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 75213,4
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 328 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
Removedores60UnidadDESENGRASANTE DE COCINA EN CREMA DE 750GRS, CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR A CIFLIMPIADOR CREMA 750 CC CIF ORIGINAL BIO $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.360 $ 75.360
47131611
Palas para basura20UnidadPALA PLÁSTICA CON MANGO Y BANDA DE GOMAPALA ASEO PLASTICA IMPEKE CMANGO Y BAN $ 1.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500
47131806
Barniz o ceras de muebles60UnidadLUSTRAMUEBLES EN CREMA DE 250CC CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR A VIRGINIALUSTRAMUEBLES CREMA 250 ML LAVANDA VIRGINIA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadCLORO GEL, BOTELLA DE 900ML C/UCLORO GEL 900 ML IMPEKE TRADICIONAL $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.960 $ 29.960
53131608
Jabones30UnidadJABÓN HIGIENIZANTE CON TRICLOSAN, 5LTS C/UJABON LIQ. 5 LT. TREMEX LIMP TOTAL HYGIENIZIDA CON TRICLOZAN $ 6.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.640 $ 197.640
Total Neto $ 395.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.213
TOTAL OC $ 471.073


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.