Orden de Compra. Nº3977-365-AG24 "Artículos para programa fomento participación social en APS, proveniente de compra ágil 3977-241-COT24, OP N°347."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3977-365-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Artículos para programa fomento participación social en APS, proveniente de compra ágil 3977-241-COT24, OP N°347.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud
R.U.T. 69.170.202-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud
R.U.T. 69.170.202-2
Dirección de Facturación Zenteno 328 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 68590
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 328 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DESIMARK PUBLICIDAD
Razón Social DESIMARK PUBLICIDAD SPA
R.U.T. 76.793.975-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DESIMARK PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo30UnidadBolsas TNT 30x25 cm personalizadas BOLSAS TNT 30X25CM $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
60121405
Marcos ajustables9UnidadCuadro+fotografía 21x29 cm CUADRO + FOTOGRAFIA 21X29CM $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
45111501
Atriles de pie1UnidadTrípode 80x180 cm TRIPODE 80X180CM $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
60101722
Libretas de notas100UnidadLibretas eco+ lápiz con gráfica LIBRETAS ECO + LAPIZ CON GRAFICA $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
Total Neto $ 361.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.590
TOTAL OC $ 429.590


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.793.975-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.035.995-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.