Orden de Compra. Nº3977-492-CM18 "Material de construcción para huertos eco-pedagógicos,Programa Promoción de la Salud "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3977-492-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Material de construcción para huertos eco-pedagógicos,Programa Promoción de la Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud
R.U.T. 69.170.202-2
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 328 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud
R.U.T. 69.170.202-2
Dirección de Facturación zenteno 328
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 149332
Dirección de Envío de la Factura zenteno 328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección27 (960828 )CINTA DE ENMASCARAR 3M MASKING # 2210 48 X 40 MT. 977828(960828) CINTA DE ENMASCARAR 3M MASKING # 2210 48 X 40 MT.; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (990626 )BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 1/2 UNIDAD 1007785(990626) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 1/2 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (986891 )BROCHA PROFETIONAL PELO 2 TIPOS 5/8 X 4 UNIDAD 1003290(986891) BROCHA PROFETIONAL PELO 2 TIPOS 5/8 X 4 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas6 (980830 )TERCIADO SM PLANCHA TERCIADO 15 MM DE 1,22 X 2,44 MT PLANCHA 15 MM DE 1,22X2,44 MT 996241(980830) TERCIADO SM PLANCHA TERCIADO 15 MM DE 1,22 X 2,44 MT PLANCHA 15 MM DE 1,22X2,44 MT; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.200
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua4 (991068 )ESMALTE AL AGUA CERESITA MODACOLOR ESM/AG B/FUERTE 5 GALONES 1008341(991068) ESMALTE AL AGUA CERESITA MODACOLOR ESM/AG B/FUERTE 5 GALONES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 101.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.000 $ 406.000
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte3 (1359560 )ESMALTE SINTÉTICO VIAL PAINT ALTO TRAFICO AMARILLO TINETA UNIDAD 1386034(1359560) ESMALTE SINTÉTICO VIAL PAINT ALTO TRAFICO AMARILLO TINETA UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 71.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.400 $ 215.400
Total Neto $ 802.000
Descuento $ 16.040
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.332
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 935.292


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.