Orden de Compra. Nº3977-549-CM19 "Adquisición de insumos de librería, actividades programa PESPI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3977-549-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de librería, actividades programa PESPI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud
R.U.T. 69.170.202-2
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 328 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud
R.U.T. 69.170.202-2
Dirección de Facturación zenteno 328
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 14060
Dirección de Envío de la Factura zenteno 328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas10 (1007828 )ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC INKJET/LASER 06913 ECOLOGICA 25 HJS. 1025828(1007828) ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC INKJET/LASER 06913 ECOLOGICA 25 HJS.; Código: U417630; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.830 $ 32.830
14111610
2239-4-LP14
Cartulina10 (1525131 )CARTULINA DIAZOL OPALINA 225GR 9.5 X 21.5 CM BLANCO 100 UNIDADES 1527131(1525131) CARTULINA DIAZOL OPALINA 225GR 9.5 X 21.5 CM BLANCO 100 UNIDADES; Código: H903031; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.620 $ 23.620
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores150 (1008046 )LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1026046(1008046) LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: U390836; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300
Total Neto $ 74.750
Descuento $ 748
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.060
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 88.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.