Orden de Compra. Nº3977-72-SE24 "Servicio de traslados equipo de salud,mes de marzo, convenio fortalecimiento del recurso humano, Resol. 2243/5335, proveniente de licitación pública 3977-67-L123, Orden de pedido N° 359."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3977-72-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de traslados equipo de salud,mes de marzo, convenio fortalecimiento del recurso humano, Resol. 2243/5335, proveniente de licitación pública 3977-67-L123, Orden de pedido N° 359.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3977-67-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud
R.U.T. 69.170.202-2
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 328 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud
R.U.T. 69.170.202-2
Dirección de Facturación zenteno 328
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura zenteno 328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor transportes Rocha
Razón Social JOSÉ BELARMINO ROCHA PURRÁN
R.U.T. 16.664.101-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal transportes Rocha
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos10DíaSERVICIO DE TRASLADO EQUIPO DE SALUD DSM, VALOR POR DÍA CONSIDERANDO UN MÁXIMO DE 100 KMS DIARIOS.SERVICIO DE TRASLADO EQUIPO DE SALUD DSM, MES DE MARZO $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
78111808
Arriendo de vehículos339UnidadKMS ADICIONALES339 KMS ADICIONALES MARZO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.200 $ 271.200
Total Neto $ 1.071.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.071.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.