Orden de Compra. Nº3979-158-SE12 "MATERIALES ESCUELA F-142 ADULTOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3979-158-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA F-142 ADULTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra Victor Achurra 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen 37
Comuna Peumo
Impuesto 7835,98
Dirección de Envío de la Factura Carmen 37
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ulises Carrasco Torres - Casa Matriz
Razón Social ULISES OMAR CARRASCO TORRES
R.U.T. 9.047.644-0
Sucursal Ulises Carrasco Torres - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadRESMA TAMAÑO CARTA, TINTAS YELLOW, CYAN, MAGENTA HP 951  $ 41.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.242 $ 41.242
Total Neto $ 41.242
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.836
TOTAL OC $ 49.078


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.