Orden de Compra. Nº3979-166-SE21 "TRANSPORTE MES DE NOVIEMBRE COELGIO ROSARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3979-166-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2021
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE MES DE NOVIEMBRE COELGIO ROSARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3979-15-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra Carmen 37
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003002 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen 37
Comuna Peumo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carmen 37
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUSES SAN LUIS
Razón Social EDUARDO ALEJANDRO NUNEZ GODOY
R.U.T. 16.179.402-3
Sucursal BUSES SAN LUIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Arriendo de vehículos1Unidad no definidaTRASLADO DIARIO DE ALUMNOS/AS EN 01 BUS AL COLEGIO ROSARIO IDA Y VUELTA. PARA EL AÑO 2021.21 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE.SEGÚN PRE COMPRA N°176 CON FECHA DEL 28 DE OCTUBRE 2021.TRASLADO DIARIO DE ALUMNOS/AS EN 01 BUS AL COLEGIO ROSARIO IDA Y VUELTA. PARA EL AÑO 2021.21 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE.SEGÚN PRE COMPRA N°176 CON FECHA DEL 28 DE OCTUBRE 2021. $ 3.139.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.139.080 $ 3.139.080
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Arriendo de vehículos1Unidad no definidaTRASLADO DE CANASTAS DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE JUNAEB PARA LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO SEGÚN PRE COMPRA N°176 CON FECHA DEL 28 DE OCTUBRE 2021.TRASLADO DE CANASTAS DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE JUNAEB PARA LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO SEGÚN PRE COMPRA N°176 CON FECHA DEL 28 DE OCTUBRE 2021. $ 509.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.494 $ 509.494
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Arriendo de vehículos1Unidad no definidaENVIO DE MATERIAL PEDAGOGICO Y OTROS COMPLEMENTOS A LOS HOGARES DE LOS ALUMNOS SEGÚN PRE COMPRA N°176 CON FECHA DEL 28 DE OCTUBRE 2021.ENVIO DE MATERIAL PEDAGOGICO Y OTROS COMPLEMENTOS A LOS HOGARES DE LOS ALUMNOS SEGÚN PRE COMPRA N°176 CON FECHA DEL 28 DE OCTUBRE 2021. $ 124.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.227 $ 124.227
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Arriendo de vehículos1Unidad no definidaVISITAS DE PROFESIONALES DOCENTES Y NO DOCENTES A ALUMNOS QUE LO REQUIERAN SEGÚN PRE COMPRA N°176 CON FECHA DEL 28 DE OCTUBRE 2021.VISITAS DE PROFESIONALES DOCENTES Y NO DOCENTES A ALUMNOS QUE LO REQUIERAN SEGÚN PRE COMPRA N°176 CON FECHA DEL 28 DE OCTUBRE 2021. $ 166.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.334 $ 166.334
Total Neto $ 3.939.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.939.135

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.