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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3979-19-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-02-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3979-1-LE16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3979-1-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Peumo
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Carmen 37 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
596866 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen 37 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO Y ALIMENTOS
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R.U.T. |
76.170.139-8 |
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47132102
| Kits de limpieza de uso general | 1 | Unidad | MATERIALES DE ASEO PARA Escuela Juan Valdés Ortúzar, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ANEXO 3 | MATERIALES ASEO PARA LA ESCUELA JUAN VALDES O., SEGUN ANEXO |
$ 1.250.638,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.250.638
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$ 1.250.638
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47132102
| Kits de limpieza de uso general | 1 | Unidad | MATERIALES DE ASEO PARA Escuela Colegio Rosario, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ANEXO 3 | MATERIAELS ASEO, SEGUN ANEXO PARA EL COLEGIO ROSARIO |
$ 938.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 938.429
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$ 938.429
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47132102
| Kits de limpieza de uso general | 1 | Unidad | MATERIALES DE ASEO PARA Liceo Jean Buchanan, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ANEXO 3 | MATERIALES ASEO PARA LA ESCUELA JEAN BUCHANAN. SEGUN ANEXO |
$ 952.333,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 952.333
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$ 952.333
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Total Neto
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$ 3.141.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 596.866
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$ 3.738.266
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.