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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3979-196-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Ampliación del 30% Servicio Fotocopiado |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3979-16-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Peumo
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Carmen 37 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
1053781,5112 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen 37 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fernando |
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Razón Social |
FERNANDO EUGENIO DUARTE ZUÑIGA TECNOLOGIAS E INSUM
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R.U.T. |
76.400.825-1 |
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Sucursal |
Fernando |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1 | Unidad no definida | E REQUIERE GENERAR ORDEN DE COMPRA POR LA AMPLIACIÓNDEL 30% DEL CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DAEM PEUMO, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PEUMO Y DON FERNANDO DUARTE ZUÑIGA, SEGÚN ARTICULO 4 DEL CONTRATO DEL CONTRATO SUMINISTRO, EL QUE SE ADJUDICA. | E REQUIERE GENERAR ORDEN DE COMPRA POR LA AMPLIACIÓNDEL 30% DEL CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DAEM PEUMO, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PEUMO Y DON FERNANDO DUARTE ZUÑIGA, SEGÚN ARTICULO 4 DEL CONTRATO DEL CONTR |
$ 5.546.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.546.218
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$ 5.546.218
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Total Neto
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$ 5.546.218
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.053.782
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$ 6.600.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.