Orden de Compra. Nº3979-196-SE20 "Ampliación del 30% Servicio Fotocopiado"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3979-196-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Ampliación del 30% Servicio Fotocopiado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3979-16-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra Carmen 33
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen 37
Comuna Peumo
Impuesto 1053781,5112
Dirección de Envío de la Factura Carmen 37
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fernando
Razón Social FERNANDO EUGENIO DUARTE ZUÑIGA TECNOLOGIAS E INSUM
R.U.T. 76.400.825-1
Sucursal Fernando
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaE REQUIERE GENERAR ORDEN DE COMPRA POR LA AMPLIACIÓNDEL 30% DEL CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DAEM PEUMO, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PEUMO Y DON FERNANDO DUARTE ZUÑIGA, SEGÚN ARTICULO 4 DEL CONTRATO DEL CONTRATO SUMINISTRO, EL QUE SE ADJUDICA.E REQUIERE GENERAR ORDEN DE COMPRA POR LA AMPLIACIÓNDEL 30% DEL CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DAEM PEUMO, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PEUMO Y DON FERNANDO DUARTE ZUÑIGA, SEGÚN ARTICULO 4 DEL CONTRATO DEL CONTR $ 5.546.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546.218 $ 5.546.218
Total Neto $ 5.546.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.053.782
TOTAL OC $ 6.600.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.