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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3979-209-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3979-15-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Sin comentario |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3979-15-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carmen 37 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Carmen 37 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
1132037,67 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen 37 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fernando |
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Razón Social |
CREACOLOR SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.400.825-1 |
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Sucursal |
Fernando |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101532
| Mobiliario | 1 | Unidad | SE DETALLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADEMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS | SE DETALLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADEMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS |
$ 5.958.093,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.958.093
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$ 5.958.093
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Total Neto
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$ 5.958.093
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.132.038
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$ 7.090.131
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.