Orden de Compra. Nº3979-263-SE14 "MATERIALES PARA GALA ESCOLAR DE DANZA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3979-263-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA GALA ESCOLAR DE DANZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra Carmen 33
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen 37
Comuna Peumo
Impuesto 39596,532
Dirección de Envío de la Factura Carmen 37
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial paz
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PAZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.091.949-7
Sucursal comercial paz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas40UnidadCHOLGUANCHOLGUAN $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.400 $ 208.403
Total Neto $ 208.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.597
TOTAL OC $ 248.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.