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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3979-5-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3979-3-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Facturación |
CARMEN 33 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
246050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARMEN 33 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SLP SERVICIOS |
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Razón Social |
LUIS RAMON PADILLA MIRANDA
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R.U.T. |
15.108.611-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SLP SERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | SE NECEITA REALIZAR MANTENCION EN DEPENDENCIAS DEL LICEO JEAN BUCHANAN, SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO. CONSIDERAR MANO DE OBRA Y MATERIALES. | MANTENCION Y REPARACIONES EN EL LICEO JEAN BUCHANAN MANO DE OBRA Y MATERIALES INCLUIDOS. |
$ 1.295.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.295.000
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$ 1.295.000
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Total Neto
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$ 1.295.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 246.050
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$ 1.541.050
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.