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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3979-5-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRASLADO DIARIO ALUMNOS/AS JARD. INF. EL PORVENIR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3979-15-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Peumo
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Carmen 37 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen 37 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BUSES SAN LUIS |
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Razón Social |
EDUARDO ALEJANDRO NUNEZ GODOY
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R.U.T. |
16.179.402-3 |
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Sucursal |
BUSES SAN LUIS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 142 | Unidad no definida | Traslado diario de párvulos desde Villa La Cantera-Villa Verona-Pobl.Arturo Prat-villa araucaria-villa bicentenario-villa santa clara-pobl. Los espinos-al Jardín El Porvenir Ida Y vuelta
DIAS: : Enero 18 dias, Marzo 21 dias, Abril 21 dias, Mayo 19 dias, Junio 22 dias, Julio 22 días y agosto 20 días
TOTAL: 142 DÌAS
| Traslado diario de párvulos desde Villa La Cantera-Villa Verona-Pobl.Arturo Prat-villa araucaria-villa bicentenario-villa santa clara-pobl. Los espinos-al Jardín El Porvenir Ida Y vuelta
DIAS: : Enero 18 dias, Marzo 21 dias, Abril 21 dias, Mayo 19 dias, |
$ 43.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.119.064
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$ 6.119.064
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Total Neto
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$ 6.119.064
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 6.119.064
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.