Orden de Compra. Nº3979-93-SE14 "ELECTROBOMBA PARA EL COLEGIO ROSARIO CARGO MANTENCION "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3979-93-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-06-2014
Nombre de la Orden de Compra ELECTROBOMBA PARA EL COLEGIO ROSARIO CARGO MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra Carmen 33
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen 37
Comuna Peumo
Impuesto 22191,62
Dirección de Envío de la Factura Carmen 37
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Placacentro Mafasil
Razón Social JUAN MANUEL MORALES VERGARA
R.U.T. 10.131.083-3
Sucursal Placacentro Mafasil
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151721
Piezas de repuesto de la bomba de agua1UnidadELECTROBOMBA PEDROLLO 1HP.ELECTROBOMBA PEDROLLO 1HP. $ 116.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.798 $ 116.798
Total Neto $ 116.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.192
TOTAL OC $ 138.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.