Orden de Compra. Nº3980-167-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-14-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3980-167-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-14-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3980-14-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra La Esperanza La Isla N°18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen 33 Peumo.
Comuna Peumo
Impuesto 105193,5
Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 Peumo.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER S.A
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REUTTER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191504
Telas abrasivas360UnidadTELA ADHESIVA PAPEL MICROP. 2,5CM 9 A 9,2MAATEPAP2 TELA ADH PAPEL MICROP BCA 2,5X9 CJ X 12 UN. MARCA CRANBERRY, SE ADJUNTA FICHA TECNICA, VALOR UNIDAD. $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general150UnidadAPÓSITO ESPUMA HIDROFÍLICA CON PLATA AG, NO ADHESIVA 10X10.AAAPEP10 AP ESPUMA HIDROFIL + PLATA 10X10 CJ X 10 UN. MARCA CRANBERRY, SE ADJUNTA FICHA TECNICA. VALOR UNIDAD. $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.650 $ 118.650
42132102
Cubre camillas150RolloSABANILLA CLINICA PACK DE 2 UNIDADES.AASABPAP SABANILLA PAPEL 50 CMS x 48 MT. MARCA CRANBERRY, SE ADJUNTA FICHA TECNICA, VALOR ROLLO. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 553.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.194
TOTAL OC $ 658.844


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.