Orden de Compra. Nº3980-20-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-1-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3980-20-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-1-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3980-1-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra La Esperanza La Isla N°18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación La Esperanza La Isla N°18
Comuna Peumo
Impuesto 24531,28
Dirección de Envío de la Factura La Esperanza La Isla N°18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111604
Reglas1UnidadREGLA DE ENDODONCIAINDUS REGLA ENDOFIT CCURSOR BLANCA AUTOC.INDUSBELLO $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345 $ 2.345
23171613
Fresas2UnidadLIMPIA FRESASSTOD ESCOBILLA LIMPIA FRESA BRONCE FICHA ADJUNTA ENTREGA 2 DIAS $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436
42151639
Espátulas dentales2UnidadESPATULA DE COMPOSITEHU ESPATULA PCOMP.TEFLON N1 HU-FRIEDY 611 HU-TNCIGFT1 GARANTIA 12 MESES FICHA ADJUNTA $ 17.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
41123401
Vasos de dosificación1UnidadVASOS DAPPEN COLOR AZULDC VASOS DAPPEN VIDRIO DIF. COLORES AZUL FICHA ADJUNTA ENTREGA 2 DIAS $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453 $ 453
41123401
Vasos de dosificación1UnidadVASOS DAPPEN COLOR CAFEDC VASOS DAPPEN VIDRIO DIF. COLORES AMBAR FICHA ADJUNTA ENTREGA 2 DIAS $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453 $ 453
51102714
Solución de cloruro sódico para irrigación6UnidadCLORURO DE SODIO 0,9% 500 MLSUERO FISIOLOGICO 0,9% MATRAZ 500 ML. ENTREGA 2 DIAS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47131603
Esponjas25UnidadESPONJAS HEMOSTATICAS DE COLAGENO HIDROLIZADO (CAJA DE 10 UNIDADES).HEMOSPON GELITA DE PLATA X 10 UDS. CAJA 1X1X1 FICHA ADJUNTA ENTREGA 2 DIAS $ 2.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.825 $ 71.825
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas200UnidadJERINGA 10 ML C/AGUJAJERINGAS DESECH. 10CC CRANBERRY UNIDAD ENTREGA 2 DIAS $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 129.112
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.531
TOTAL OC $ 153.643


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.