Orden de Compra. Nº3980-201-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-35-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3980-201-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-35-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3980-35-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra la esperanza
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación La Esperanza La Isla N°18
Comuna Peumo
Impuesto 12122
Dirección de Envío de la Factura La Esperanza La Isla N°18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor taller atala
Razón Social PAULA FODMY ATALA GODOY
R.U.T. 10.074.321-3
Sucursal taller atala
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42143602
Petos y cinturones de sujeción20UnidadPetos para personal depto.salud Peumo  $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.800 $ 63.800
Total Neto $ 63.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.122
TOTAL OC $ 75.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.