Orden de Compra. Nº3980-27-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-1-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3980-27-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-1-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3980-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra La Esperanza La Isla N°18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación LEON XIII N°98, PEUMO, VI REGIÓN
Comuna Peumo
Impuesto 35188
Dirección de Envío de la Factura LEON XIII N°98, PEUMO, VI REGIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-02-2022
TítuloDescripción
ENVIAR A FARMACIA COMUNITARIA, DIRECCION LEON XIII N°98, PEUMO HORARIO LUN-JUE 09:00-14:00 Y 15:00- 18:00 HRS. VIER 09:00-14:00 Y 15:00- 17:00 HRSENVIAR A FARMACIA COMUNITARIA, DIRECCION LEON XIII N°98, PEUMO HORARIO LUN-JUE 09:00-14:00 Y 15:00- 18:00 HRS. VIER  09:00-14:00 Y 15:00- 17:00 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCOSEP SA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES
R.U.T. 76.348.947-7
Sucursal SOCOSEP SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142121
Diclofenaco200PomoDiclofenaco 1,16% gel x 60 gramosDICLOFENACO DIETILAMINA GEL TÓPICO 1,16%, 60GRS, VENC JUNIO 2025, HOSPIFARMA, Registro ISP: F-2108819 $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.600 $ 164.600
51161811
Bromhexina40FrascoAMBROXOL 30 MG/5ML JBE X 100MLAMBROXOL JBE, 30MG5ML ADULTO. 100 ML, VENC ABRIL 2023, ANDROMACO, Registro ISP: F-650920 $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600
Total Neto $ 185.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.188
TOTAL OC $ 220.388


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.