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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3980-29-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-07-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3980-8-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Adquisición de insumos y medicamentos para el depto. de salud de Posta La Esperanza. |
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Proveniente de Licitación
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3980-8-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Peumo
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Facturación |
La Esperanza La Isla N°18 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
6053,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
La Esperanza La Isla N°18 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ
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R.U.T. |
6.092.496-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42171910
| CAJAS-MALETA DE PVC- CON DIVISONES PARA TRANSPORTE MATERIAL MEDICO SAPU- VER FOTO | 1 | Caja | CAJAS-MALETA DE PVC- CON DIVISONES PARA TRANSPORTE MATERIAL MEDICO SAPU- VER FOTO | caja paramédica para servicio de urgencia. |
$ 15.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.900
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$ 15.900
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42281603
| Desinfectantes de los instrumentos médicos BECHTOL X 1 LT | 2 | Frasco | Desinfectantes de los instrumentos médicos BECHTOL X 1 LT | Dsinfectantes de instrumental médico |
$ 7.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.960
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$ 15.960
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Total Neto
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$ 31.860
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.053
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$ 37.913
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.