|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3980-291-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-10-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3980-61-COT21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
|
|
R.U.T. |
69.080.900-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
La Esperanza La Isla N°18 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
|
|
R.U.T. |
69.080.900-1 |
|
Dirección de Facturación |
Carmen 33 Peumo. |
|
Comuna |
Peumo
|
|
Impuesto |
239400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carmen 33 Peumo. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Morales y Vega Domos Ltda. |
|
Razón Social |
morales y vega domos ltda
|
|
R.U.T. |
76.195.197-1 |
|
Sucursal |
Morales y Vega Domos Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52131501
| Cortinas | 4 | Unidad | Cortinas roller para servicio de urgencia, montada en techo, consta de 4 paños, se adjunta especificaciones y modelo. | |
$ 315.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.260.000
|
$ 1.260.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.260.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 239.400
|
|
$ 1.499.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.