Orden de Compra. Nº3980-339-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-17-L121"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3980-339-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-17-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3980-17-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra La Esperanza La Isla N°18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen 33 Peumo.
Comuna Peumo
Impuesto 65360
Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 Peumo.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142507
Agujas mariposa4CajaMariposa scalp vein 23x3/4 cajas de 50ui.SE COTIZA POR UNIDAD. MARCA CRAMBERRY. SCALP VEIN ESTÉRIL. PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES. FECHA DE VENCIMIENTO 2023. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 5 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD .cac $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
51241204
Ácido bórico16UnidadCrema urea 10% espuma.MARCA BSN. CUTIMED ACUTE. ESPUMA HIDRATANTE CON 10% Urea 125ml. VENCICMIENTO 2022. SE ADJUNTA FICHA TECNICA DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 5 DIAS. PUESTO ES BODEGA DE SALUD. Cac $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
Total Neto $ 344.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.360
TOTAL OC $ 409.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.