Orden de Compra. Nº3980-364-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-49-L118"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3980-364-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-49-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3980-49-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra La Esperanza La Isla N°18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación La Esperanza La Isla N°18
Comuna Peumo
Impuesto 18287,5
Dirección de Envío de la Factura La Esperanza La Isla N°18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151635
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros12BolsaEyector de saliva de 100 UI3021000350 EYECTOR DESECH. TRANSP. 100 u. 15 cms. LARGO CAB. FIJA EURONDA ITALIA $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
42131501
Pecheras para pacientes20BolsaPecheras o baberos clinicos desechables6521000712 SERVILL. IMPERM. ABSORV. DESECH. 3 CAPAS AZUL 100 u. CRANBERRY $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
42312311
Kits desinfectantes2Botelladesinfectantes de fresas2581000104 BECHTOL DESINF. FRESAS 1000 cc. Cod. 543 BECHT DERFLA ALEMAN $ 5.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.460 $ 10.460
31121017
Piezas fundidas mecanizadas por proceso V de compuestos2CajaLijas de composite7791000484 HUINCHA LIJA P PULIR COMP. 100 u. ALPHA $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.460 $ 4.460
41111604
Reglas1UnidadReglas endodoncias7791000800 REGLA ENDOD. CALIBRADA DE ALUM. AZUL MICRODONT $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.530 $ 2.530
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas15PaqueteGasas 5x56521000190 GASA NO EST. T NU GAUZE 5 x 5 cms. PQTE. 200 u. CRANBERRY $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
Total Neto $ 96.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.288
TOTAL OC $ 114.538


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.