Orden de Compra. Nº3980-450-CM20 "Adquisicion de insumos Medicos."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3980-450-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de insumos Medicos.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra La Esperanza La Isla N°18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación La Esperanza La Isla N°18
Comuna Peumo
Impuesto 183624
Dirección de Envío de la Factura La Esperanza La Isla N°18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACIMA GLOBAL
Razón Social ACIMA GLOBAL SPA
R.U.T. 76.426.454-1
Sucursal ACIMA GLOBAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
2239-16-LR15
Sutura75 (1378883 )SUTURA SURGICAL NYLON AZUL 3-0 75CM AGUJA CE24 3/8 CIRC.CE2443-75N 12 UNIDADES 1405383(1378883) SUTURA SURGICAL NYLON AZUL 3-0 75CM AGUJA CE24 3/8 CIRC.CE2443-75N 12 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.050 $ 730.050
42141501
2239-16-LR15
Algodoneras o fibra20 (1359016 )ALGODÓN CRANBERRY HIDRÓFILO PRENSADO 1 KG PREMIUM UNIDAD 1385489(1359016) ALGODÓN CRANBERRY HIDRÓFILO PRENSADO 1 KG PREMIUM UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.260 $ 102.260
42181903
2239-16-LR15
Unidades de monitorización de flujo sanguíneo card5 (1607240 )MONITOR SIGNOS VITALES CONTEC CMS50QB OXIMETRO PEDIATRICO UNIDAD 1609138(1607240) MONITOR SIGNOS VITALES CONTEC CMS50QB OXIMETRO PEDIATRICO UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
Total Neto $ 1.017.310
Descuento $ 50.866
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.624
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.150.068


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.