Orden de Compra. Nº3980-46-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-4-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3980-46-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-4-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3980-4-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra La Esperanza La Isla N°18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen 33 Peumo.
Comuna Peumo
Impuesto 180633
Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 Peumo.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales20CajaAGUJA DENTAL CORTA 30G X 21MM DE INSUMO FUNDAMENTAL PARA LA ADMINISTRACION SEGURA Y CONTROLADA DE ANESTESIA LOCAL EN ODONTOLOGIA, INDICAR FECHA DE VENCIMIENTO.AD-30A21-10M Aguja Dental corta 30G x 21 mm $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos100UnidadCATETER INTRAVENOSO N°16.CI+1650ISO Cateter Intravenoso Teflon 16G x 2 50 mm Caja x 50 unidades $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos500UnidadCATETER INTRAVENOSO N°22G X 1.CI+2225ISO Cateter Intravenoso Teflon 22G x 1 25 mm Caja x 50 unidades $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos200UnidadCATETER INTRAVENOSO N°24G/3/4.CI+2419ISO Cateter Intravenoso Teflon 24G x 34 19 mm Caja x 50 unidades $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos500UnidadCATETER INTRAVENOSO N°20.CI+2032ISO Cateter Intravenoso Teflon 20G x 1 14 32 mm Caja x 50 unidades $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.500 $ 143.500
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos60UnidadAPOSITO MATRIZ DE COLAGENOZZ-2982 ZZ-2982 FIBRACOL+ 10.1x11.2cm, CAJA X 12, Marca 3M $ 8.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.100 $ 485.100
Total Neto $ 950.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.633
TOTAL OC $ 1.131.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.