|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3980-52-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-06-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-3-L116 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3980-3-L116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Peumo
|
|
R.U.T. |
69.080.900-1 |
|
Dirección de Facturación |
La Esperanza La Isla N°18 |
|
Comuna |
Peumo
|
|
Impuesto |
145160 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
La Esperanza La Isla N°18 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| La Isla Nº 18 Localidad de la Esperanza Peumo | |
|
|
Proveedor |
BUHOS S.C.I. LTDA. |
|
Razón Social |
BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
|
|
R.U.T. |
85.462.700-7 |
|
Sucursal |
BUHOS S.C.I. LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201903
| Unidades dentales | 50 | Tarro | Anestesia Dental 2% Lidocaina TU | ANESTESIA DENTAL LIDOCAÍNA 2% CON EPINEFRINA 1:100.000, 1.8 ML C-U, CAJA DE 50 TUBOS DE VIDRIO NOVOCOL CANADA.
|
$ 14.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 740.000
|
$ 740.000
|
30201903
| Unidades dentales | 15 | Juego | Acido ortofosforico al 37% Jeringa | ACIDO ORTOFOSFORICO EN GEL AL 37% JERINGA, CADA UNA 5 ML., SPI COREA.
|
$ 1.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.000
|
$ 24.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 764.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 145.160
|
|
$ 909.160
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.