Orden de Compra. Nº3980-52-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-4-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3980-52-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-4-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3980-4-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra La Esperanza La Isla N°18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen 33 Peumo.
Comuna Peumo
Impuesto 45277
Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 Peumo.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos6CajaAPOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA DE SILICONA SUAVE CON BORDE/PIE DM6928800001 CUTIMED SILTEC PLUS 10 X 10CM - CAJA X 10, MARCA BSN MEDICAL, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE EMPAQUE, 10, ENTREGA EN 2 DIAS HABILES, VENCIMIENTO 31-05-2029. $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos200UnidadBAJADAS DE SUERO MACROGOTEO CON TOMA DE AIRE.5110100100 EQUIPO DE MACROGOTEO C/ TOMA AIRE VENOTEK 150CMS, MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE EMPAQUE, 25, ENTREGA EN 2 DIAS HABILES, VENCIMIENTO 31-05-2029. $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos400UnidadINDICADOR AUTOCLAVE.9213021300 TIRAS MULTIPARAMETROS VAPOR, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE EMPAQUE, 1, ENTREGA EN 2 DIAS HABILES, VENCIMIENTO 31-05-2029. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos200UnidadTEST BOWIE - DICK.9210011010 PACK BOWIE-DICK, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE EMPAQUE, 1, ENTREGA EN 2 DIAS HABILES, VENCIMIENTO 31-05-2029. $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
Total Neto $ 238.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.277
TOTAL OC $ 283.577


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.