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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3980-55-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-06-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-3-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3980-3-L116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Peumo
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Facturación |
La Esperanza La Isla N°18 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
25728,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
La Esperanza La Isla N°18 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| La Isla Nº 18 Localidad de la Esperanza Peumo | |
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Proveedor |
M-DENT LTDA. |
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Razón Social |
SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA
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R.U.T. |
85.025.400-1 |
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Sucursal |
M-DENT LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11101511
| Calcio | 1 | Caja | DYCAL Hidroxido de calcio | DYCAL BRASIL 1113-150.DENTSPLY. ENTREGA 07 DIAS OC.- |
$ 5.705,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.705
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$ 5.705
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Frasco | Hemostop | HEMOSTOP TOPICO 10 ML BASE COLOR 1673-005. DENTSPLY. ENTREGA 07 DIAS OC. |
$ 5.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.370
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$ 5.370
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30201903
| Unidades dentales | 4 | Caja | Espejo dental Nº 5 de acero inoxidable(cj de 12 unidades) | ESPEJOS N° 5 ACERO INOXIDABLE. MARCA MEDIMAX. ENTREGA 07 DIAS OC. |
$ 3.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.840
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$ 15.840
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42152401
| Aleaciones para amalgama dental | 10 | Frasco | Amalgama en polvo | AMALGAMA EN POLVO CONTOUR REGULAR 30 Grs. 18692-30.MARCA KERR. ENTREGA 07 DIAS OC. |
$ 10.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.500
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$ 108.500
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Total Neto
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$ 135.415
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.729
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$ 161.144
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.