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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3980-71-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
19-10-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-13-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3980-13-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Peumo
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Facturación |
La Esperanza La Isla N°18 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
13132,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
La Esperanza La Isla N°18 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LaboratorioClinicoLosPeumos |
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Razón Social |
ADRIANA ANTONIETA ROMAN TAPIA
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R.U.T. |
12.286.107-4 |
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Sucursal |
LaboratorioClinicoLosPeumos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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92101503
| Programas de asistencia a la comunidad | 1 | Unidad | Programa de Salud Cardiovascular en Atención Primaria de Salud 2010., y Laboratorio Auge en el depto. de Salud | |
$ 69.120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.120
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$ 69.120
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Total Neto
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$ 69.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.133
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$ 82.253
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.