Orden de Compra. Nº3980-95-SE18 "CESFAM La Esperranza Peumo"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3980-95-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2018
Nombre de la Orden de Compra CESFAM La Esperranza Peumo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3980-7-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra la esperanza
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación La Esperanza La Isla N°18
Comuna Peumo
Impuesto 38902,5
Dirección de Envío de la Factura La Esperanza La Isla N°18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
La Isla Nº 18 La Esperanza Peumo 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OCTAMED INSUMOS
Razón Social INSUMOS MEDICOS RICARDO ESPINOZA SEPULVEDA E.I.R.L
R.U.T. 76.531.337-6
Sucursal OCTAMED INSUMOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel65Unidad no definida   $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.750 $ 204.750
Total Neto $ 204.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.902
TOTAL OC $ 243.652


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.