Orden de Compra. Nº3981-14-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3981-7-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3981-14-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3981-7-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15
Comuna Paredones
Impuesto 2512,56
Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RESAM
Razón Social RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S A
R.U.T. 99.537.670-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RESAM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121601
Vertedero de basuras1GlobalSERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DE PAREDONES DESDE LA FECHA DE ADJUDICACION HASTA EL 31 DE MAYO 2026. Según documentos adjuntos. Al momento de la facturación de agregara un descuento del 10,1% según lo indicado en formulario N°1 EN EL FORMULARIO N° 1 SE DETALLA QUE EXISTIRA UN DESCUENTO DEL 10,1% $ 13.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.224 $ 13.224
Total Neto $ 13.224
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.513
TOTAL OC $ 15.737


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.