|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3981-56-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-08-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales escuela cutemu |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Paredones
|
|
R.U.T. |
69.090.900-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Dr. Moore 15 |
|
Comuna |
Paredones
|
|
Impuesto |
307800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Dr. Moore 15 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Julio Reyes Carreño |
|
Razón Social |
JULIO HERNAN REYES CARRENO
|
|
R.U.T. |
8.415.012-6 |
|
Sucursal |
Julio Reyes Carreño |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81101513
| Servicios de gestión de la construcción | 75 | Onza | Ripio | |
$ 12.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 900.000
|
$ 900.000
|
81101513
| Servicios de gestión de la construcción | 60 | Metro Cúbico | Arena | |
$ 12.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 720.000
|
$ 720.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.620.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 307.800
|
|
$ 1.927.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.