Orden de Compra. Nº3982-101-SE24 "Insumos Reunión Extraescolares Daem"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3982-101-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos Reunión Extraescolares Daem
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3982-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15
Comuna Paredones
Impuesto 2409,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gustavo Hernan
Razón Social GUSTAVO HERNÁN CAMPOS PALOMINOS
R.U.T. 11.275.734-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gustavo Hernan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1Botella1 Botella de Endulzante  $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.890 $ 3.890
50201713
Bolsitas de te1Caja1 Caja de Te 20 Bolsitas  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
50201706
Café1Tarro1 Tarro de Cafe 50 grs  $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1Paquete1 Paquete de vasos polipapel  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
Total Neto $ 12.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.409
TOTAL OC $ 15.089


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.