Orden de Compra. Nº
3982-187-SE26
"
Materiales Mantenimiento Liceo M.C.U., Ord. N°91
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3982-187-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Mantenimiento Liceo M.C.U., Ord. N°91
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3982-28-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T.
69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Dr. Moore 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T.
69.090.900-6
Dirección de Facturación
Avda. Dr. Moore 15
Comuna
Paredones
Impuesto
16503,4
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Dr. Moore 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
moval pluss Spa
Razón Social
MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T.
76.954.503-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
moval pluss Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24112401
Cofres, cajas o armarios para herramientas
1
Caja
1 Caja para herramientas plástica de 16" (45,5X21X20 cms), según cotización adjunta
$ 29.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.990
$ 29.990
30101913
Carrete de estaño
1
Carrete
1 Carrete de Estaño 50%, para soldar, N°170
$ 16.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.990
$ 16.990
23171504
Sopletes
1
Unidad
1 Soplete de gas butano, según cotización adjunta
$ 17.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.990
$ 17.990
15111505
Butano
2
Unidad
2 Recargas de Gas Butano, según cotización adjunta
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
31211903
Equipo para protección
1
Unidad
1 Lente de protección antiparras transparente, N°236
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
15121805
Pasta anti soldadura
2
Tarro
2 tarros de Pasta de soldar, N°171
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
31211910
Mitones
1
Par
1 Par de guantes de cuero blanco con forro, según cotización adjunta
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
Total Neto
$ 86.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.503
TOTAL OC
$ 103.363
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.