Orden de Compra. Nº3982-187-SE26 "Materiales Mantenimiento Liceo M.C.U., Ord. N°91"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3982-187-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales Mantenimiento Liceo M.C.U., Ord. N°91
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3982-28-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15
Comuna Paredones
Impuesto 16503,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor moval pluss Spa
Razón Social MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 76.954.503-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal moval pluss Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112401
Cofres, cajas o armarios para herramientas1Caja1 Caja para herramientas plástica de 16" (45,5X21X20 cms), según cotización adjunta  $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.990 $ 29.990
30101913
Carrete de estaño1Carrete1 Carrete de Estaño 50%, para soldar, N°170  $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.990 $ 16.990
23171504
Sopletes1Unidad1 Soplete de gas butano, según cotización adjunta  $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.990 $ 17.990
15111505
Butano2Unidad2 Recargas de Gas Butano, según cotización adjunta  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
31211903
Equipo para protección1Unidad1 Lente de protección antiparras transparente, N°236  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
15121805
Pasta anti soldadura2Tarro2 tarros de Pasta de soldar, N°171  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
31211910
Mitones1Par1 Par de guantes de cuero blanco con forro, según cotización adjunta  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
Total Neto $ 86.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.503
TOTAL OC $ 103.363


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.