Orden de Compra. Nº3982-213-SE25 "Materiales Apoyo Estudiante El Cardal SEP ord. N°2"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3982-213-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales Apoyo Estudiante El Cardal SEP ord. N°2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3982-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15
Comuna Paredones
Impuesto 23807
Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Polanco Galarce
Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ50Barra50 Barras de Silicona transparente, N°148  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
60121109
Blocs de dibujo15Block15 Block de Dibujo 26,5X21 cms, N°46  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750
60121211
Pintura acrílica escolar3Kit3 Set de Pintura Acrilica de 12 colores, N°306  $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850 $ 23.850
11101501
Mica1Paquete1 Paquete de Micas (100 unidades), N°356  $ 12.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950
44102001
Lámina para plastificar1Paquete1 paquete de laminas para termolaminar (100 unidades), N°358  $ 14.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
31201505
Cinta adhesiva de doble cara4Rollo4 Rollos de Cinta Doble Contacto, N°21  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)5Sobre5 Sobres de Goma Eva Brillante Glitter, N°206  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)5Sobre5 Sobres de Goma Eva diferentes colores, N°341  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
Total Neto $ 125.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.807
TOTAL OC $ 149.107


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.