Orden de Compra. Nº
3982-247-SE26
"
Material Escolar Los Briones SEP, Ord. N°9, Prov. N°579
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3982-247-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Material Escolar Los Briones SEP, Ord. N°9, Prov. N°579
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3982-27-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T.
69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Dr. Moore 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001014 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T.
69.090.900-6
Dirección de Facturación
Avda. Dr. Moore 15
Comuna
Paredones
Impuesto
18160,58
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Dr. Moore 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ESCENCIAL SPA
Razón Social
ESCENCIAL SPA
R.U.T.
77.424.446-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ESCENCIAL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121809
Papel de enmascaramiento
2
Unidad no definida
CINTA ADHESIVA MASKING 18 MM 40 MT 75 CM (N°41)
$ 805,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.610
$ 1.610
60101901
Libros de actividades del alfabeto
1
Unidad no definida
LIBROS CALIGRAFIX VERTICAL (1° A 6TO BÁSICO) (N°444) 6°to básico
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
12
Barra
12 Barras de pegamento Stix Fix 40 grs., N°172
$ 1.458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.496
$ 17.496
60121518
Lápices de grafito
1
Caja
1 Caja de Lápices Grafito, N°10
$ 1.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.560
$ 1.560
27112904
Pistola de resina
2
Unidad
2 Pistola para barras de Silicona, N°185
$ 3.222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.444
$ 6.444
44121618
Tijeras
2
Unidad
2 Tijeras Escolares, N°300
$ 573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.146
$ 1.146
60121535
Goma de borrar
20
Unidad
20 Gomas de Borrar, N°187
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.100
$ 11.100
44102801
Plastificadoras
1
Unidad
1 Termolaminadora tamaño A4, N°416
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
44121804
Borradores
2
Unidad
2 Borradores de Pizarra, N°211
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.160
$ 2.160
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
15
Paquete
15 Paquetes de Barras de Silicona, N°181
$ 2.738,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.070
$ 41.070
31201517
Cinta para empaquetar
2
Rollo
2 Rollos de Cinta de embalaje, N°45
$ 498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 996
$ 996
Total Neto
$ 95.582
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.161
TOTAL OC
$ 113.743
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.