Orden de Compra. Nº3982-247-SE26 "Material Escolar Los Briones SEP, Ord. N°9, Prov. N°579"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3982-247-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Material Escolar Los Briones SEP, Ord. N°9, Prov. N°579
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3982-27-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001014 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15
Comuna Paredones
Impuesto 18160,58
Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESCENCIAL SPA
Razón Social ESCENCIAL SPA
R.U.T. 77.424.446-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESCENCIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121809
Papel de enmascaramiento2Unidad no definidaCINTA ADHESIVA MASKING 18 MM 40 MT 75 CM (N°41)  $ 805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610 $ 1.610
60101901
Libros de actividades del alfabeto1Unidad no definida LIBROS CALIGRAFIX VERTICAL (1° A 6TO BÁSICO) (N°444) 6°to básico $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido12Barra12 Barras de pegamento Stix Fix 40 grs., N°172  $ 1.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.496 $ 17.496
60121518
Lápices de grafito1Caja1 Caja de Lápices Grafito, N°10  $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
27112904
Pistola de resina2Unidad2 Pistola para barras de Silicona, N°185  $ 3.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.444 $ 6.444
44121618
Tijeras2Unidad2 Tijeras Escolares, N°300  $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.146 $ 1.146
60121535
Goma de borrar20Unidad20 Gomas de Borrar, N°187  $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
44102801
Plastificadoras1Unidad1 Termolaminadora tamaño A4, N°416  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44121804
Borradores2Unidad2 Borradores de Pizarra, N°211  $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ15Paquete15 Paquetes de Barras de Silicona, N°181  $ 2.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.070 $ 41.070
31201517
Cinta para empaquetar2Rollo2 Rollos de Cinta de embalaje, N°45  $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996 $ 996
Total Neto $ 95.582
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.161
TOTAL OC $ 113.743


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.