|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3982-281-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
29-07-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Oficina DAEM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3982-3-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Paredones
|
|
R.U.T. |
69.090.900-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Dr. Moore 15 |
|
Comuna |
Paredones
|
|
Impuesto |
8393,25 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Dr. Moore 15 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-07-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Gustavo Hernan |
|
Razón Social |
Supermercado Campos
|
|
R.U.T. |
11.275.734-1 |
|
Sucursal |
Gustavo Hernan |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50201711
| Té instantáneo | 2 | Unidad | Te supremo ceylan 100 bolsitas | |
$ 2.806,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.612
|
$ 5.612
|
14111704
| Papel higiénico | 60 | Unidad | 60 rollos de confort | |
$ 286,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.160
|
$ 17.160
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 8 | Unidad | 8 paquetes de galletas dos en uno | |
$ 496,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.968
|
$ 3.968
|
50201706
| Café | 5 | Unidad | 1 tarro de nescafe de 170 grs. | |
$ 3.487,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.435
|
$ 17.435
|
|
|
Total Neto
|
$ 44.175
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.393
|
|
$ 52.568
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.