Orden de Compra. Nº
3982-325-SE25
"
Artículos de Ferretería, El Potrero, Mantenimiento
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3982-325-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
Artículos de Ferretería, El Potrero, Mantenimiento
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3982-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T.
69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Dr. Moore 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T.
69.090.900-6
Dirección de Facturación
Ruta I-72 Liceo Mirella Catalán urzúa
Comuna
Paredones
Impuesto
39128,6
Dirección de Envío de la Factura
Ruta I-72 Liceo Mirella Catalán urzúa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ingenieria maitenes spa
Razón Social
INGENIERIA MAITENES SPA
R.U.T.
76.747.066-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ingenieria maitenes spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162506
Soporte de pared
50
Unidad no definida
tarugos 60 mm
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
26121629
Cable de alimentación
20
Unidad no definida
cable redondo 2.5 x 2
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
27112103
Abrazaderas
20
Unidad no definida
tarugos de 60 mm
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
31161502
Tornillos de anclaje
1
Unidad no definida
caja de tornillos de 1 1/4
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31191501
Papeles de lija
1
Unidad no definida
pliego de lija para metal N°80
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540
$ 540
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad no definida
Huincha aisladora 3m
$ 7.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
31231313
Tubería de plástico
3
Unidad no definida
codos pvc 110
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad no definida
tubos sanitarios PVC 110x 6 mts.
$ 47.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.400
$ 94.400
39121202
Canalización eléctrica
5
Unidad no definida
conduit de 1/2 x 3 metros
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
1
Frasco
frasco de Vinilit
$ 7.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
Total Neto
$ 205.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.129
TOTAL OC
$ 245.069
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.