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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3982-335-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Polerones Orquesta estudiantil, Subv. General. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3982-184-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
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R.U.T. |
69.090.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Dr. Moore 15 |
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Comuna |
Paredones
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Impuesto |
93100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Dr. Moore 15 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cristian Ramon Andres |
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Razón Social |
CRISTIAN RAMON ANDRES ITURRA CORVALAN
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R.U.T. |
18.800.714-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cristian Ramon Andres |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111703
| Vestuario | 35 | Unidad | 5 Polerón de algodón (Composición: 65% algodón y 35% poliéster) con gorro y bolsillo tipo canguro, color negro. Logo Orquesta grande bordado en la espalda (22 x 22cm) y Logo DAEM pequeño (10 x 10 cm) bordado pecho parte delantera. Se adjuntan tallas y logos. Se debe adjuntar cotización y fotografía de los productos ofertados. | |
$ 14.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 490.000
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$ 490.000
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Total Neto
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$ 490.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.100
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$ 583.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.