Orden de Compra. Nº
3982-345-SE16
"
Compra de Insumos Oficina DAEM"
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paredones
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3982-345-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-11-2016
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Insumos Oficina DAEM"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3982-3-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paredones
R.U.T.
69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Dr. Moore 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paredones
R.U.T.
69.090.900-6
Dirección de Facturación
Avda. Dr. Moore 15
Comuna
Paredones
Impuesto
8423,08
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Dr. Moore 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gustavo Hernan
Razón Social
Supermercado Campos
R.U.T.
11.275.734-1
Sucursal
Gustavo Hernan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
6
Unidad no definida
6 kilos de azucar ianza
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad no definida
2 endulzantes daily stevia
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.362
$ 5.362
39111517
Velas de Cera
5
Unidad no definida
5 cera piso flotante
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.245
$ 9.245
47131801
Limpiadores de suelos
5
Unidad no definida
3 virutilla
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.320
$ 3.320
47131618
Mopas húmedas
1
Unidad no definida
1 escobillon
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.269
$ 2.269
14111704
Papel higiénico
8
Unidad
8 paquetes de confort
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.064
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
10 paquetes de galletas dos en uno variedades
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
50201706
Café
2
Unidad
2 tarro de nescafe de 170 grs.
$ 3.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.974
$ 6.974
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
1 nescafe de 50 Grs.
$ 1.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.286
$ 1.286
Total Neto
$ 44.332
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.423
TOTAL OC
$ 52.755
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.