Orden de Compra. Nº3982-379-SE23 "Compra de Materiales Escolares - potrero - ord.42"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3982-379-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales Escolares - potrero - ord.42
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3982-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001014 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15
Comuna Paredones
Impuesto 51261,81
Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Polanco Galarce
Razón Social MARÍA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador6Unidad no definida lapices de colores $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.308 $ 7.308
14111506
Papel para impresora del ordenador6Unidad no definida gomas de borrar $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
14111506
Papel para impresora del ordenador12Unidad no definida lapiz grafito $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096
14111506
Papel para impresora del ordenador3Unidad no definida tempera 12 colores $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.917
14111506
Papel para impresora del ordenador3Unidad no definida pegamento en barra $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.413 $ 4.413
14111506
Papel para impresora del ordenador3Unidad no definida sacapuntas $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
14111506
Papel para impresora del ordenador6Unidad no definida mochilas $ 25.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.008 $ 151.008
14111506
Papel para impresora del ordenador3Unidad no definida calculadora científica $ 9.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.606 $ 27.606
14111506
Papel para impresora del ordenador3Unidad no definida pendrive 32gb $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850
14111506
Papel para impresora del ordenador3Unidad no definida cuadernos triple $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.917
14111506
Papel para impresora del ordenador6Unidad no definida transportador $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
14111506
Papel para impresora del ordenador4Unidad no definida lapiz corrector $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192
14111506
Papel para impresora del ordenador6Unidad no definida compás $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
14111506
Papel para impresora del ordenador6Unidad no definida lapices porta mina $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.788
14111506
Papel para impresora del ordenador6Unidad no definida minas $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.788
14111506
Papel para impresora del ordenador6Unidad no definida lapiz pasta $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056 $ 1.056
Total Neto $ 269.799
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.262
TOTAL OC $ 321.061


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.