Orden de Compra. Nº3982-418-SE24 "Colaciones Liceo M.C.U. SEP Desfile Comunal Fiesta"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3982-418-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Colaciones Liceo M.C.U. SEP Desfile Comunal Fiesta
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3982-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15
Comuna Paredones
Impuesto 6842,66
Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gustavo Hernan
Razón Social GUSTAVO HERNÁN CAMPOS PALOMINOS
R.U.T. 11.275.734-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gustavo Hernan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos22Bolsa22 galleta individual galleta individual $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
50202310
Agua mineral22Botella22 botella de agua mineral individual botella de agua individual $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.714 $ 10.714
50202304
Jugos y néctar envasados22Caja22 caja similar Soprole jugo individual (N°244)caja similar Soprole (N°244) $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
50221202
Cereales en barra22Unidad22 barra de cereal (N°337)barra de cereal (N°337) $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
Total Neto $ 36.014
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.843
TOTAL OC $ 42.857


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.