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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3982-449-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
"Materiales Ferretería, Mantenimiento Cabeceras |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3982-5-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Paredones
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R.U.T. |
69.090.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Dr. Moore 15 |
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Comuna |
Paredones
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Impuesto |
6441 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Dr. Moore 15 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Azuu Spa |
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Razón Social |
AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
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R.U.T. |
77.101.935-8 |
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Sucursal |
Azuu Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27112102
| Tornillos de banco | 30 | Unidad no definida | 30 tornillos | 30 tornillos |
$ 30,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 900
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$ 900
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26121540
| Cable galvanizado | 18 | Metro Cuadrado | 18 Metros de cable NYA 2.5 (verde, rojo, blanco) | 18 Metros de cable NYA 2.5 (verde, rojo, blanco) |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.000
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$ 27.000
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27111704
| Enchufes | 2 | Unidad | 2 enchufes doble embutidos | 2 enchufes doble embutidos |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.200
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$ 3.200
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24112404
| Caja | 1 | Unidad no definida | 1 caja chuky | 1 caja chuky |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800
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$ 800
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39121202
| Canalización eléctrica | 2 | Unidad no definida | 2 canaletas eléctrica de 20x10 | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000
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$ 2.000
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Total Neto
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$ 33.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.441
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$ 40.341
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.