Orden de Compra. Nº3982-463-SE14 "Materiales para el desarrollo de actividades DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paredones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3982-463-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales para el desarrollo de actividades DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3982-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paredones
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paredones
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15
Comuna Paredones
Impuesto 18188,32
Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMASANDERIA
Razón Social JUAN NIBALDO SALINAS SALINAS
R.U.T. 6.909.148-2
Sucursal AMASANDERIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131604
Escobas1Unidad no definidaEscobillón   $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.799 $ 1.799
50201713
Bolsitas de te2CajaCaja de 100 bolsitas  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
14111704
Papel higiénico25UnidadPapel Higénico  $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.575 $ 11.575
47131829
Productos de limpieza del baño4UnidadPastillas Pato Purific  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.656 $ 6.656
46181504
Guantes protectores4UnidadGuantes Protectores  $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.868 $ 3.868
52121601
Paños de cocina2UnidadPaños Amarillos  $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.346 $ 3.346
53131608
Jabones1UnidadJobón Líquido  $ 1.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.421 $ 1.421
47131830
Productos de limpieza de muebles4UnidadLustra Muebles  $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.012 $ 5.012
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadPOETT Grande  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
14111703
Toallas de papel15UnidadToalla Nova  $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.765 $ 6.765
12191501
Solventes aromáticos12UnidadDesodorante Ambiedntal  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.164 $ 19.164
50201706
Café2TarroNescafé 170 Gramos  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10kilogramoAzucar  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
Total Neto $ 95.728
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.188
TOTAL OC $ 113.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.