Orden de Compra. Nº3982-488-SE25 "Material Librería El Cardal SEP, Ord. N°37"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3982-488-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Material Librería El Cardal SEP, Ord. N°37
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3982-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15
Comuna Paredones
Impuesto 8768,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Polanco Galarce
Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido6Barra6 Pegamentos en Barra 40 grs, N°135  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
44122104
Clips para papel1Caja1 Caja de Clips punta redonda 33 mm, N°113  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
44122104
Clips para papel1Caja1 Caja de Clips Negro 19 mm, N°115  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
44122106
Chinches y tachuelas1Caja1 Caja de Chinches dorados, N°460  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ40Unidad40 Barras de Silicona transparentes, N°148  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
44121612
Cuchillos cartoneros1Pack1 Pack de Repuestos Cuchillos Cartonero grandes 12 unidades, N°130  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31201512
Cinta Transparente3Rollo3 Rollos de Cinta Adhesiva Transparente 18 mm x 30 mts, N°12  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
Total Neto $ 46.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.768
TOTAL OC $ 54.918


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.