Orden de Compra. Nº
3982-488-SE25
"
Material Librería El Cardal SEP, Ord. N°37
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3982-488-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Material Librería El Cardal SEP, Ord. N°37
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3982-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T.
69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Dr. Moore 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T.
69.090.900-6
Dirección de Facturación
Avda. Dr. Moore 15
Comuna
Paredones
Impuesto
8768,5
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Dr. Moore 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Polanco Galarce
Razón Social
MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T.
14.473.078-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
6
Barra
6 Pegamentos en Barra 40 grs, N°135
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.700
$ 17.700
44122104
Clips para papel
1
Caja
1 Caja de Clips punta redonda 33 mm, N°113
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
44122104
Clips para papel
1
Caja
1 Caja de Clips Negro 19 mm, N°115
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
44122106
Chinches y tachuelas
1
Caja
1 Caja de Chinches dorados, N°460
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
40
Unidad
40 Barras de Silicona transparentes, N°148
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
44121612
Cuchillos cartoneros
1
Pack
1 Pack de Repuestos Cuchillos Cartonero grandes 12 unidades, N°130
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
31201512
Cinta Transparente
3
Rollo
3 Rollos de Cinta Adhesiva Transparente 18 mm x 30 mts, N°12
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.450
$ 6.450
Total Neto
$ 46.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.768
TOTAL OC
$ 54.918
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.