Orden de Compra. Nº3982-577-SE24 "Alimentos y Bebestibles Taller Socioeducativo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3982-577-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Alimentos y Bebestibles Taller Socioeducativo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3982-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15
Comuna Paredones
Impuesto 12372,8
Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gustavo Hernan
Razón Social GUSTAVO HERNÁN CAMPOS PALOMINOS
R.U.T. 11.275.734-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gustavo Hernan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152006
Bandejas o fuentes domésticas6Bandeja6 Bandejas de Cartón (N°64)  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
50202311
Bebidas2Bolsa2 Bolsas de Ramitas Normal bolsa grande (N°347)  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas2Bolsa2 Bolsas de Papas Fritas grandes (N°345)  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas2Bolsa2 Bolsas Grandes de Gatolate (N°365)  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas2Bolsa2 Bolsas grandes de Chip Pop (N°360)  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50202304
Jugos y néctar envasados3BotellaN°250 3 Botellas de Jugos de 1,6 Litros   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
50202310
Agua mineral1BotellaN°251, 1 Botella de agua mineral de 1,6 Litros  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
50202311
Bebidas2Botella2 Botellas de bebidas de 3 litros (N°246)  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
50181905
Galletas dulces o pastelitos12Paquete12 Paquetes de Galletas surtidas (N°317)  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
52121602
Servilletas1Paquete1 Paquete de servilletas (N°55)  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1Paquete1 Paquete de vasos desechables (N°71)  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
Total Neto $ 65.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.373
TOTAL OC $ 77.493


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.