Orden de Compra. Nº
3982-577-SE24
"
Alimentos y Bebestibles Taller Socioeducativo
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3982-577-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos y Bebestibles Taller Socioeducativo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3982-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T.
69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Dr. Moore 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T.
69.090.900-6
Dirección de Facturación
Avda. Dr. Moore 15
Comuna
Paredones
Impuesto
12372,8
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Dr. Moore 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gustavo Hernan
Razón Social
GUSTAVO HERNÁN CAMPOS PALOMINOS
R.U.T.
11.275.734-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Gustavo Hernan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52152006
Bandejas o fuentes domésticas
6
Bandeja
6 Bandejas de Cartón (N°64)
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.540
$ 3.540
50202311
Bebidas
2
Bolsa
2 Bolsas de Ramitas Normal bolsa grande (N°347)
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
2
Bolsa
2 Bolsas de Papas Fritas grandes (N°345)
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
2
Bolsa
2 Bolsas Grandes de Gatolate (N°365)
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
2
Bolsa
2 Bolsas grandes de Chip Pop (N°360)
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Botella
N°250 3 Botellas de Jugos de 1,6 Litros
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
50202310
Agua mineral
1
Botella
N°251, 1 Botella de agua mineral de 1,6 Litros
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
50202311
Bebidas
2
Botella
2 Botellas de bebidas de 3 litros (N°246)
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
50181905
Galletas dulces o pastelitos
12
Paquete
12 Paquetes de Galletas surtidas (N°317)
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
52121602
Servilletas
1
Paquete
1 Paquete de servilletas (N°55)
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1
Paquete
1 Paquete de vasos desechables (N°71)
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
Total Neto
$ 65.120
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.373
TOTAL OC
$ 77.493
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.