Orden de Compra. Nº3983-73-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3983-18-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paredones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3983-73-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3983-18-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUIRIR INSUMOS Y MATERIAL DE APOYO POR EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL.-
Proveniente de Licitación 3983-18-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paredones
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paredones
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15
Comuna -1
Impuesto 56829
Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ROGELIO ALBERTO POZO PALMA
R.U.T. 4.839.360-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook ACER AS4320-27521UnidadNotebook ACER AS4320-2752NOTEBOOK EQUIVALENTE ACER $ 299.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.100 $ 299.100
Total Neto $ 299.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.829
TOTAL OC $ 355.929


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.